Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Belka писал(а):Добрый день ! Ну вот этот вопрос коснулся и меня, и возникла сразу куча вопросов. Сегодня получили решение об аннулирование статуса плательщика НДС.Фирма не работала 2 года, но есть остатки товара, на которые как я понимаю надо начислить НДС. ОС нет на фирме. И тут возникают вопросы :
1. Есть товар который покупался у неплательщика НДС (соответственно НДС к зачёту с этого товара не брался) - надо ли на этот товар сейчас при аннулировании начислять НДС ??
2. Получается что я беру остаток по 217 счету начисляю НДС, в декларации НДС эта сумма указывается как обычные продажи в стр.1 и 2 , минусую сумму НДС которая была к зачёту с прошлых периодов, и оплачиваю разницу ?
Тут конечно же возникает другой вопрос , более личный, если фирма не работает 2 года , нет денег на счету, товар остался только потому что поставщик не захотел брать возврат и этот товар был оплачен (итак убыток, т.к. его некуда деть, некуда продать) ОТКУДА ПЛАТИТЬ ЭТОТ НДС ???????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
|