мелиса
у вас правильные проводки, ведь вы не оказываете транспортных услуг, а только посреднические, и доход ваш - только от них, а не от транспортных, а полученную НН можете провести по-разному, в зависимости какая у вас программа: либо завести по счёту 2171 субсчёт "НДС", и при проведении НН у вас НДС автоматически пойдёт на 534.2 (только НДС, т.к. сумма без НДС пошла в Дт 221), либо делаете "Запись книги покупок" для этой полученной НН, а НДС - в Дт 534.2 даёте ручной проводкой.